根據《公司法》、《企業內部控制基本規范》、《南網公司內部控制審計辦法(試行)》等相關法規和規定,結合公司實際,海南電網公司印發了《內部控制制度》,規避和降低公司各類風險,以提高經營效益和效率,保護股東合法權益。《內部控制制度》是該公司實行有效內部控制管理的一個綱領性制度,確定了公司董事會、監事會、經營層和相關機構、部門在內部控制管理中的職責,初步搭建了內部控制管理體系框架。
《內部控制制度》明確了內部控制的定義、建立和實施內部控制應遵循的原則,圍繞控制環境、控制活動與措施、信息溝通與反饋、風險識別、監督與評價等五個內部控制要素,規定了干部管理、財務管理、重大項目立項和重大投資、安全生產、電力營銷等8大項內部控制措施,從而建立與實施有效的內部控制。該公司將按照《內部控制制度》確定的內部控制管理體系框架,督辦各項專業內部控制工作相關制度的制定、完善和執行,跟蹤內部控制措施的落實,實現最終的控制目標。?